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崇左市民政局2020年部门预算公开说明

2020-06-10 10:15     来源:崇左市民政局
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第一部分:崇左市民政局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:崇左市民政局2020年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

第三部分:崇左市民政局2020年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2020年部门预算其他事项说明

第四部分:名词解释

第一部分:崇左市民政局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关方针、政策和上级民政部门及市委、市人民政府的工作部署、拟订全市民政事业发展规划和相关政策,起草有关规范性文件草案,并组织实施和监督检查。

(二)依法承担对崇左市级社会团体、社会服务机构的登记管理和执法工作,指导和监督县级民政部门开展社会团体、社会服务机构登记管理、执法监督工作。负责全市性慈善组织认定和全市性公开募捐资格审批工作。配合市委组织部指导无业务主管单位的全市性社会组织的党建工作。

(三)拟订全市社会救助政策,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、边民生活补助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策,负责全市行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责重要自然地理实体和边境地名命名、更名审核报批工作。

(六)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定全市养老服务体系建设规划和政策并组织实施,承担养老服务、老年人福利和特殊困难老年人救助工作,拟订全市社会福利机构管理办法,组织指导全市社会福利机构建设和管理。

(七)拟订全市婚姻、殡葬管理政策和殡葬服务规范并组织实施。负责推进婚俗和殡葬改革,负责和指导全市公墓、殡仪馆建设和管理及生态安葬工作。指导婚姻、殡葬服务机构管理工作,负责办理本市辖区内的居民与香港、澳门、台湾、出国人员及外国人的婚姻和收养登记相关工作。

(八)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助政策并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(九)拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器产业发展。

(十)拟订全市促进慈善事业发展政策,组织社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动。负责全市福利彩票发行的销售和管理工作。会同有关部门按规定拟订全市社会工作、志愿服务政策,推进全市社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十一)完成市委、市人民政府交办的其他事项。

(十二)职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十三)有关职责分工。

1.与市卫生健康委员会有有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局编制公布行政区划信息的崇左市行政区划图。

二、机构设置情况

崇左市民政局属财政全额拨款行政单位,共有直属单位5个。参公单位2个,分别为:崇左市救助管理站(崇左市流浪未成年人保护中心)和崇左市城乡居民最低生活保障管理中心(崇左市低收入居民家庭经济状况核对中心);公益二类3个,分别为:崇左市殡葬管理处、崇左市社会福利院(崇左市儿童福利院)和崇左市福利彩票发行管理中心。

崇左市民政局设下列七个内设机构:办公室(政策法规科)、财务科、社会组织管理科(行政审批办公室)、社会救助科、基层政权和区划地名科、社会事务和儿童福利科(涉外婚姻登记处)、养老慈善和社工科。

第二部分:崇左市民政局2020年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

上述报表详见附件。

第三部分:崇左市民政局2020年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

2020年收支总预算816.91万元,同比减少9201.94万元,同比下降91.85%。

2020年总收入主要包括一般公共预算拨款745.41万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资产经营预算拨款0元、纳入财政专户管理的收入安排的资金为0元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金为71.5万元、上年结余收入为0元。2020年总支出主要包括社会保障和就业支出748.03万元、卫生健康支出39.86万元、住房保障支出29.02万元。

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算816.91万元,同比减少9201.94万元,同比下降91.85%。

1.社会保障和就业支出748.03万元,占支出总预算的91.57%,同比减少8739.11万元,同比下降92.11%,主要原因是2019年因机构改革,原本属于我部门的崇左市复退军人医院、崇左市烈士陵园管理处等5个二层单位划归其他部门管理。

2.卫生健康支出类科目39.86万元,占支出总预算4.88%,同比减少229.67万元,同比下降85.21%,主要原因是2019年因机构改革,原本属于我部门的崇左市复退军人医院、崇左市烈士陵园管理处等5个二层单位划归其他部门管理。

3.住房保障支出类科目29.02万元,占支出总预算3.55%,同比减少233.17万元,同比下降88.94%,主要原因是2019年因机构改革,原本属于我部门的崇左市复退军人医院、崇左市烈士陵园管理处等5个二层单位划归其他部门管理。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算816.91万元,基本支出预算625.05万元,占支出总预算76.51%,同比减少2366万元,下降79.1%;项目支出预算191.87万元,占支出总预算23.49%,同比减少6835.93万元,下降97.27%。

部门支出预算下降的主要原因是2019年因机构改革,原本属于我部门的崇左市复退军人医院、崇左市烈士陵园管理处等5个二层单位划归其他部门管理。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1.社会保障和就业支出748.03万元,占支出总预算的91.57%,同比减少8739.11万元,同比下降92.11%。

2.卫生健康支出类科目39.86万元,占支出总预算4.88%,同比减少229.67万元,同比下降85.21%。

3.住房保障支出类科目29.01万元,占支出总预算3.55%,同比减少233.17万元,同比下降88.94%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算625.05万元,占支出总预算76.51%,同比减少2366万元,同比下降79.1%。其中:

工资福利支出预算505.92万元,占基本支出预算 80.94 %,同比减少2157.57万元,下降81%。

商品和服务支出预算58.72万元,占基本支出预算9.39%,同比减少226.3万元,同比下降79.4%。

对个人和家庭的补助支出预算60.41万元,占基本支出预算 9.66%,同比增加17.85万元,同比增长41.95%。

2.项目支出预算。

项目支出191.87万元,占支出总预算的70.15%,同比减少6835.93万元,同比下降97.27%。

工资福利支出预算10.21万元,占项目支出预算5.32%,同比减少611.06万元,下降98.36%。

商品和服务支出预算163.66万元,占项目支出预算85.3%,同比减少4904.9万元,同比下降96.78%。

对个人和家庭的补助支出预算17.39万元,占项目支出预算9.06%,同比减少164.33万元,同比下降90.43%。

资本性支出(基本建设)预算0万元,占项目支出预算 0%,同比下降70万元,同比下降100%。

资本性支出预算0.6万元,占项目支出预算0.31%,同比减少1085.65万元,同比下降99.94%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算745.41万元。收入来源为一般公共预算拨款745.41万元,政府性基金预算拨款0万元;支出包括社会保障和就业支出676.53万元,卫生健康支出39.86万元,住房保障支出29.02万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算拨款支出745.41万元,其中:基本支出625.05万元,项目支出120.37万元。具体支出预算如下:

行政运行(民政管理事务)243.41万元,其中,基本支出243.41万元、项目支出0万元。主要用于民政局本级的在职人员工资支出和办公费等综合定额商品服务支出。

一般行政管理事务9万元,其中,基本支出0万元、项目支出9万元。主要用于低保中心业务核对经费等开支。

社会组织管理4.5万元,其中,基本支出0万元、项目支出4.5万元。主要用于民间组织管理和社会工作等经费支出。

行政区划和地名管理4.5万元,其中,基本支出0万元、项目支出4.5万元。主要用于行政区域和地名管理、地名补查和资料更新、行政区划界线联合检查等工作经费支出。

基层政权建设和社区治理0.9万元,其中,基本支出0万元、项目支出0.9万元。主要用于社会基层政权建设工作经费支出。

其他民政管理事务支出112.26万元,其中,基本支出44.19万元,主要用于崇左市城乡居民最低生活保障管理中心在职人员工资支出、办公费等综合定额支出和其他对个人和家庭的补助支出;项目支出68.07万元,主要用于民政业务管理和扶贫工作经费等支出。

行政单位离退休44.62万元,其中,基本支出43.7万元、项目支出0.92万元。主要用于行政编制和参公单位的离退休人员工资支出、离退休人员公用经费、建国初期退休干部医疗补助费和护理费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出59.47万元,其中,基本支出59.47万元、项目支出0万元。主要用于机关事业单位基本养老保险等支出。

机关事业单位职业年金缴费支出4.28万元,其中,基本支出4.28万元。主要是退休人员记实预估职业年金。

儿童福利2.07万元,其中,基本支出0万元、项目支出2.07万元。主要用于社会福利院孤儿基本生活保障经费。

殡葬49.39万元,其中,基本支出49.39万元、项目支出0万元。主要用于殡葬管理处在职非统发人员基本工资和津贴补贴支出。

社会福利事业单位62.29万元,其中,基本支出56.24万元,主要用于崇左市社会福利院在职人员工资和办公费等综合定额商品服务支出;项目支出6.05万元。主要用于社会福利院开展与社会福利院事务管理工作业务相关工作的管理经费。

其他残疾人事业支出4.55万元,其中,基本支出0万元、项目支出4.55万元。主要用于按规定缴纳的残疾人就业保障金支出。

流浪乞讨人员救助支出74.78万元,其中,基本支出54.98万元,主要用于市救助站在职人员工资支出和办公费等综合定额商品服务支出;项目支出19.8万元,主要用于救助管理工作和流浪乞讨人员的生活补助和医疗费支出。

其他社会保障和就业支出0.53万元,其中,基本支出0.53万元、项目支出0万元。主要用于按政策规定缴纳的失业保险、工伤保险、生育保险等其他社会保险缴费支出。

行政单位医疗12.35万元,其中,基本支出12.35万元、项目支出0万元。主要用于按政策规定缴纳的行政和参公事业单位人员医疗保险费。

事业单位医疗2.16万元,其中,基本支出2.16万元、项目支出0万元。主要用于按政策规定缴纳的事业单位基本医疗费。

公务员医疗补助25.36万元,其中,基本支出25.36万元、项目支出0万元。主要用于按政策规定缴纳的行政和参公事业单位人员公务员医疗补助支出。

住房公积金29.02万元,其中,基本支出29.02万元、项目支出0万元。主要用于按政策规定缴纳的职工住房公积金单位补贴部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出625.05万元,其中:

人员经费566.33万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。其中:

(一)工资福利支出505.92万元,同比减少2157.57万元,同比下降81%,主要原因是机构改革,崇左市复退军人医院等5个二层单位划归其他部门管理。

1.30101基本工资支出165.7万元,同比减少846.89万元,同比下降83.64%,主要原因是机构改革,崇左市复退军人医院等5个二层单位划归其他部门管理。

2.30102津贴补贴支出115.46万元,同比减少564.24万元,同比下降83.01%,主要原因是机构改革,崇左市复退军人医院等5个二层单位划归其他部门管理。

3.30103奖金支出68.18万元,同比增加51.44万元,主要原因是将财政统一将年度绩效考评奖励列入预算。

4.30107绩效工资支出5.74万元,同比减少73.3万元,同比下降92.74%,主要原因是机构改革,崇左市复退军人医院等5个二层单位划归其他部门管理。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出59.47万元,同比减少297.86万元,同比下降83.36%,主要原因是机构改革,崇左市复退军人医院等5个二层单位划归其他部门管理。

6.30109职业年金缴费支出4.28万元,同比减少1.22万元,同比减少22.19%,主要原因是根据工资预估本年退休人员职业年金记实,退休人员工资不相同,职业年金记实也不相同。

7.30110城镇职工基本医疗保险缴费支出14.51万元,同比减少94.85万元,同比下降86.73%,主要原因是机构改革,崇左市复退军人医院等5个二层单位划归其他部门管理。

8.30111公务员医疗补助缴费支出12.35万元,同比减少55.27万元,同比下降81.74%,主要原因是机构改革,崇左市复退军人医院等5个二层单位划归其他部门管理。

9.30112其他社会保障缴费支出0.53万元,同比减少37.89万元,同比下降98.62%,主要原因是机构改革,崇左市复退军人医院等5个二层单位划归其他部门管理。

10.30113住房公积金支出29.02万元,同比减少233.16万元,同比下降88.93%,主要原因是机构改革,崇左市复退军人医院等5个二层单位划归其他部门管理。

11.30199其他工资福利支出30.69万元,同比减少4.31万元,同比下降12.31%,主要原因是机构改革,崇左市复退军人医院等5个二层单位划归其他部门管理。

(二)对个人和家庭的补助60.41万元,同比增加17.86万元,同比增长41.97%,主要原因是财政统一将离退休人员物业补贴和一次性生活补助列入预算。

 1.30301离休费支出11.78万元,同比增加0.65万元,同比增长5.8%,原因是调资。

 2.30302退休费支出7.98万元,同比增加5.46万元,主要原因是财政统一将离退休人员物业补贴列入预算。

 3.30305生活补助支出24.44万元,同比增加20.85万元,主要原因是财政统一将离退休人员一次性生活补助列入预算。

 4.30307医疗费补助支出13万元,同比减少6.66万元,同比下降33.8%,原因是机构改革,崇左市复退军人医院等5个二层单位划归其他部门管理,离退休人员减少。

 5.30309奖励金0.02万元,同比减少1.36万元,原因是奖励金今年仅为独生子女奖励金。

 6.30399其他对个人和家庭的补助支出3.2万元,同比减少0.68万元,同比下降17.5%,原因是机构改革,崇左市复退军人医院等5个二层单位划归其他部门管理。

 (三)公用经费58.72万元,主要包括商品和服务支出。

 商品和服务支出58.72万元,同比减少226.3万元,同比下降79.4%,主要原因是机构改革,崇左市复退军人医院等5个二层单位划归其他部门管理。

1.30201办公费支出1.9万元,同比减少68.2万元,同比下降97.3%,主要原因是机构改革,崇左市复退军人医院等5个二层单位划归其他部门管理。

2.30205水费支出0.3万元,同比减少1.15万元,同比下降79.3%,主要原因是机构改革,崇左市复退军人医院等5个二层单位划归其他部门管理,同时局本级及部分二层单位的水费调整由非税收入安排的项目中开支。

3.30206电费支出2万元,同比减少13.45万元,同比下降87.1%,主要原因是机构改革,崇左市复退军人医院等5个二层单位划归其他部门管理,同时局本级及二层单位的电费调整由非税收入安排的项目中开支。

4.30207邮电费支出4.02万元,同比减少5.98万元,同比下降59.8%,主要原因是机构改革,崇左市复退军人医院等5个二层单位划归其他部门管理。

5.30211差旅费支出0.3万元,同比减少3.5万元,同比下降92.1%,主要原因是机构改革,崇左市复退军人医院等5个二层单位划归其他部门管理。

6.30228工会经费支出4.84万元,同比减少33.05万元,同比下降87.2%,主要原因是机构改革,崇左市复退军人医院等5个二层单位划归其他部门管理。

7.30229福利费支出0.16万元,同比增加0.16万元。原因是按规定预算在职职工每人每年60元福利费。

8.30231公务用车运行维护费支出6万元,同比减少53万元,同比下降89.8%。主要原因是机构改革,崇左市复退军人医院等5个二层单位划归其他部门管理。

9.30239其他交通费用支出46.14万元,同比减少21.18万元,同比下降45.9%,主要原因是机构改革,崇左市复退军人医院等5个二层单位划归其他部门管理。

10.30299其他商品服务支出14.24万元,同比减少10万元,同比增长41.25%,主要原因是机构改革,崇左市复退军人医院等5个二层单位划归其他部门管理。

 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.35万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.94万元,公务用车运行维护费支出预算0.41万元。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.35万元,比2019年预算6.15万元减少4.8万元,同比下降78%。其中:

 1.2020年的出国经费不编入部门预算,由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

 2.公务接待费2020年预算0.94万元,同比减少4.8万元,下降84%,主要用于各级业务往来所需支出的公务接待费用。下降主要原因是机构改革,崇左市复退军人医院等5个二层单位划归其他部门管理。

 3.公务用车购置及运行费2020年预算0.41万元,其中,公务用车运行维护费0.41万元,同比减少0万元;公务用车购置费0万元,零增长。

 八、政府性基金预算情况说明

 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 九、2020年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2020年本部门行政、参公单位机关运行经费243.41万元。其中:基本工资福利210.43万元,主要包括基本工资86.09万元、津贴补贴64.63万元、奖金38.22万元、其他工资福利支出21.49万元。基本商品服务31.61万元,主要包括福利费0.1万元、工会经费3.08万元、其他交通费用19.02万元、邮电费3.01万元、其他商品服务支出6.4万元。对个人和家庭的补助1.36万元,主要包括奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助1.36万元。

(二)政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算1.6万元万元,同比减少1171.2万元,下降99.9%,大幅减少的主要原因是上年度崇左市复退军人医院与崇左市殡葬管理处使用未纳入财政专户管理的收入安排的资金采购医疗设备和维修改造火化设施,本年度殡葬管理处无采购需求,崇左市复退军人医院因机构改革已划归退役局管理。集中采购预算1.6万元,占政府采购预算100%,同比减少1170.9万元,下降99.9%;原因是上年度崇左市复退军人医院与崇左市殡葬管理处使用未纳入财政专户管理的收入安排的资金采购医疗设备和维修改造火化设施,本年度殡葬管理处无采购需求,崇左市复退军人医院因机构改革已划归退役局管理。

(三)国有资产的总体情况

截止2019年12月31日,本部门资产合计9684.11万元。其中流动资产4425.53万元,占资产总额45.7%;固定资产净值1474.11万元,占资产总额15.22%;在建工程3781万元,占资产总额39.04%;无形资产净值3.48万元,占资产总额0.04%。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年本部门将“行政区域界线联合检查和地名管理工作经费”1个项目设置为预算绩效管理目标,预算金额4.5万元。项目情况台下:

该项目通过三个一级指标和八个二级指标、十二个指标内容来进行阐述。一级指标主要有产出指标、效益指标和满意度指标。

产出指标里有四个二级指标,为别为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。其中:

数量指标主要通过界线管理经费列入年度财政预算或者通过项目经费予以保障来考核。

质量指标主要通过因行政区域界线实地位置认定不一致或土地、山林、水利、矿产等资源管理使用问题引发的群体性事件发生率来考核。

时效指标主要通过督促完成各县行政区域界线联检、督促有区划调整的县(市)区及时完成行政区划调整产生和变更的界线勘定任务、更新上报上一年度地名信息等内容来考核。

成本指标主要通过支出控制在预算内,保证工作质量,加快支出进度,提高资金利用率来考核。

效益指标共有社会效益指标、环境效益指标和可持续影响指标等三个二级指标。其中:

社会效益主要通过促进边界地区经济社会稳步发展、保持边界地区平安,维护社会稳定大局,消弭社会不稳定因素等内容来考核。

环境效益指标主要通过开展平安边界建设有利于科学有效地管理、利用自然资源,实现人与自然和谐发展来考核。

可持续影响指标主要通过通过界线联检,及时解决新矛盾,消除引发边界纠纷的隐患、为边界地区群众创建一个长治久安的边界环境等内容来考核。

服务对象满意度指标主要通过平安边界建设工作深入人心,群众对工作效果满意来考核。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

文件下载:

崇左市民政局_202

关联文件: